目 录
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 20
(一)贯彻执行国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放和价格管理等方面的法律、法规和方针、政策,研究起草有关地方性法规、规章草案,并组织实施。
(二)拟订国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,并组织实施。组织、指导编制和衔接平衡各行业规划、专项规划、区域规划。统筹协调经济社会发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种调控手段和政策的建议。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。牵头组织重大、较大、一般自然灾害的灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。
(三)负责监测国民经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任。研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出调控政策建议,协调解决经济运行中的重大问题。
(四)承担综合协调和指导推进经济体制改革的责任。研究经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
(五)负责固定资产投资综合管理。负责规划重大建设项目和生产力布局。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施,对需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划进行衔接平衡。会同有关部门提出重点建设项目投资计划,并推动实施。安排市政府财政性建设资金。按规定权限,审批、核准、审核、上报建设项目、外资项目、境外投资项目,会同行业主管部门对企业投资项目进行备案。制定和完善政府投资项目后评价管理制度,负责组织重大项目社会稳定风险评估工作。组织推动和协调重大项目的筹划、储备工作。按规定指导和协调招投标工作。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。指导和监督政府国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,会同有关部门研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策。
(六)负责汇总分析财政、金融等方面的情况,参与拟订财税政策、金融政策和土地政策。会同有关部门研究拟订政府重大项目融资方案,对全社会建设资金的平衡协调提出意见。统筹金融产业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。研究提出金融促进经济发展的政策建议。负责组织推进社会信用体系建设工作。参与金融服务、金融风险防范的有关工作。
(七)分析监测预警价格总水平的变动,开展市场价格监测,研究提出调控目标、价格政策措施和改革建议。研究提出政府定价目录调整建议,建立反映市场供求的定价机制,完善价格改革配套机制。拟订政府管理的重要商品、服务价格和收费标准的调整方案,并组织实施。组织重要农产品、重要商品和服务项目的成本调查和监审工作。开展价格鉴定和认定工作。
(八)推进经济结构战略性调整,根据国家产业政策,组织拟订本市综合性产业政策,协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。会同有关部门提出农村经济发展战略及有关政策建议,协调农业和农村经济社会发展的重大问题。会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。加强中小企业、非国有经济服务体系建设。统筹推进战略性新兴产业发展,组织拟订战略性新兴产业和高技术产业自主创新、产业技术进步的战略、规划和重大政策。指导行业协会改革。
(九)统筹推进区域协同发展,研究制定区域发展战略、规划和政策。研究制定促进区县经济协调发展的重大问题和政策措施,统筹推进城乡一体化发展,研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策,负责组织推动示范小城镇建设。负责区县绩效考评和运行考核监测工作。
(十)分析预测国内外市场状况,研究提出贸易发展战略和措施。组织编制要素市场发展规划,协调流通体制改革中的重大问题。拟订本市储备粮棉糖等战略物资储备的规划和总量计划。
(十一)研究社会事业发展相关趋势,综合提出社会发展战略,组织拟订和协调社会发展规划和年度计划。研究拟订人口发展战略、规划及人口政策,协调科技、教育、文化、卫生、体育、旅游、民政、社会管理等领域发展政策,统筹推进基本公共服务体系建设,促进基本公共服务均等化。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题。
(十二)统筹平衡城乡建设发展战略和规划。综合分析基础设施运行状况,协调有关重大问题,组织编制基础设施发展规划和年度计划,组织协调重大基础设施项目的前期工作。负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接和平衡。参与研究房地产发展和保障性住房建设的政策建议。
(十三)组织编制和拟订能源发展战略、规划和政策措施,推进新能源、可再生能源的开发应用。负责能源的综合平衡和行业监管。研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。协调促进区域能源战略合作。
(十四)推进可持续发展战略,综合管理全市节能工作、全市资源综合利用、固定资产投资项目合理用能评估和审查等相关工作。组织编制低碳发展、循环经济发展规划和政策措施,并组织实施。研究制定建立健全生态补偿机制的政策措施。衔接平衡节能降耗、生态建设、环境保护规划和年度计划并综合协调实施中的重大问题,综合协调环保产业有关工作。综合协调重大节能、循环经济、低碳发展示范工程及新产品、新技术、新设备的推广应用。组织、协调和指导全市清洁生产促进工作。
(十五)研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。组织编制国民经济动员和装备动员规划、计划,并组织实施。
(十六)承担市京津冀协同发展领导小组和市推进“一带一路”建设工作领导小组交办的相关工作。
(十七)承担本领域安全生产监督管理职责,依法依规履行本行业安全生产监管职责,实施安全生产专业监管,强化监管执法,查处违法违规行为。
(十八)负责组织落实本部门网络意识形态工作责任制、网络安全工作责任制相关工作,牵头研究提出本部门网络安全和信息化发展规划和计划并组织实施,负责本部门网络综合治理相关工作,负责本部门政务网、政务新媒体等网络内容建设管理、安全等工作,负责本部门网络舆情的发现、研判、报告和应对工作,牵头本部门政务数据共享和开放等工作,推动大数据应用相关工作。
(十九)负责本系统人才队伍建设。
(二十)组织推动本领域招商引资工作。
(二十一)管理市粮食和物资储备局。
(二十二)承办市委、市政府交办的其他事项。
根据上述职责,365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址发展和改革委员会内设 34 个职能处室,下辖 7 个预算单位。根据决算编报要求,纳入365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址发展和改革委员会2020年部门决算编报范围有365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址发展和改革委员会(本级)和二级预算单位共 8 个,具体包括:
行政单位:365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址发展和改革委员会(本级),365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址发展和改革委员会价格成本调查队,365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址发展和改革委员会价格监测办公室,365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址价格认定办公室,共计 4 个单位。
事业单位:365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址发展改革干部培训中心,365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址发展和改革委员会老干部活动中心,365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址物价局信息中心,365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址公共信用中心,共计 4 个单位。
注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。
1.365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址发展和改革委员会2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址发展和改革委员会2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址发展和改革委员会2020年度收入、支出决算总计242,413,256.79元,与2019年决算相比增加24,855,404.37元,主要原因是本年增加了支持援助其他地区扶贫协作等方面的支出。
365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址发展和改革委员会2020年度本年收入合计234,819,962.84元,与2019年决算相比增加30,651,185.24元,主要原因是本年增加了市发改委产业专项扶持资金项目等收入。其中:一般公共预算财政拨款收入234,081,977.14元,占99.69%;其他收入737,985.70元,占0.31%。
365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址发展和改革委员会2020年度本年支出合计236,756,266.90元,与2019年决算相比增加28,317,814.32元,主要原因是本年增加了市发改委产业专项扶持资金项目等支出。其中:基本支出102,019,450.85元,占43.09%;项目支出134,736,816.05元,占56.91%。
365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址发展和改革委员会2020年度财政拨款收入、支出决算总计241,393,730.11元,与2019年决算相比增加26,564,001.29元,主要原因是增加了扶贫协作专项支出。
(一)总体情况
365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址发展和改革委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计235,849,688.50元,与2019年决算相比增加29,146,186.04元,主要原因是本年增加了市发改委产业专项扶持资金项目等支出。
(二)具体情况
1、“一般公共服务支出”139,969,852.95元,与2019年决算相比增加21,937,915.91元,其中:
“发展与改革事务”139,301,952.95元,包括“行政运行”86,179,853.90元,主要用于本部门的基本支出。“一般行政管理事务”31,404,769.58元,主要用于本部门的未单独设置项级科目的其他项目支出。“机关服务”333,695.33元,主要用于提供后勤服务的支出。“物价管理”1,385,506.66元,主要用于本部门物价管理方面的支出。“事业运行”4,527,917.48元,主要用于本部门管理的事业单位的基本支出。“其他发展与改革事务支出”15,470,210.00元,主要用于本部门除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
“统计信息事务”667,900元,包括“事业运行”667,900.00元,主要用于机构改革后新成立事业单位的基本支出。
2、“社会保障和就业支出”5,297,630.15元,与2019年决算相比减少1,470,568.70元,其中:
“行政事业单位养老支出”5,297,630.15元,包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”5,094,837.11元,主要用于由本单位缴纳的基本养老保险费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出”202,793.04元,主要用于本单位实际缴纳的职业年金支出。
3、“卫生健康支出”4,298,855.4元,与2019年决算相比减少634,058.45元,其中:
“行政事业单位医疗”4,298,855.4元,包括“行政单位医疗”2,797,020.58元,主要用于本部门行政单位基本医疗保险支出。“事业单位医疗”259,717.58元,主要用于本部门事业单位基本医疗保险支出。“公务员医疗补助”1,115,226.04元,主要用于本部门公务员医疗补助支出。“其他行政事业单位医疗支出”126,891.20元,主要用于本部门除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。
4、“节能环保支出”1,125,000元,与2019年决算相比增加641,567.28元,其中:
“能源节约利用”1,125,000元,包括“能源节约利用”1,125,000.00元,主要用于本部门在支持能源节约利用方面的支出。
5、“农林水支出”19,029,900元,与2019年决算相比增加19,029,900.00元,其中:
“农业农村”1,229,900元,包括“农村社会事业”1,229,900.00元,主要用于本部门在农村社会事业方面的支出。
“水利”17,800,000元,包括“水利工程建设”17,800,000.00元,主要用于本部门在支持农村水利工程建设方面的支出。
6、“资源勘探工业信息等支出”3,656,000元,与2019年决算相比增加50,000.00元,其中:
“支持中小企业发展和管理支出”3,656,000元,包括“中小企业发展专项”3,656,000.00元,主要用于本部门支持中小企业专项化发展、与大企业协作配套等方面的支出。
7、“商业服务业等支出”26,276,830元,与2019年决算相比减少45,824,190.00元,其中:
“其他商业服务业等支出”26,276,830元,包括“服务业基础设施建设”26,276,830.00元,主要用于本部门支持服务业项目建设的支出。
8、“援助其他地区支出”35,715,620元,与2019年决算相比增加35,715,620.00元,其中:
“其他支出”35,715,620元,包括“其他支出”35,715,620.00元,主要用于本部门支持援助其他地区、扶贫协作和产业扶持等方面的支出。
9、“其他支出”480,000.00元,比上年减少300,000.00元,其中:“其他支出”480,000.00元,包括:
“其他支出”480,000.00元,主要用于本部门军民融合发展经济方面的支出。
365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址发展和改革委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计101,321,872.45元,与2019年决算相比减少2,116,166.10元,主要原因是:由于疫情原因本年差旅费、培训费、会议费、出国费等支出减少。具体情况如下:
1、“工资福利支出”80,549,847.23元,其中“基本工资”13,836,856.68元;“津贴补贴”18,784,388.08元;“奖金”9,500,507.74元;“绩效工资”1,391,775.50元;“机关事业单位基本养老保险缴费”5,094,837.11元;“职业年金缴费”202,793.04元;“职工基本医疗保险缴费”3,056,738.16元;“公务员医疗补助缴费”1,115,226.04元;“其他社会保障缴费”474,811.33元;“住房公积金”20,176,428.40元;“医疗费”135,511.35元;“其他工资福利支出”6,779,973.80元,主要用于本单位在职人员基本支出及未休假补助等支出。
2、“对个人和家庭的补助”2,845,777.05元,其中“离休费”654,583.68元;“退休费”1,851,555.59元;“退职(役)费”15,468.00元;“生活补助”52,341.50元;“奖励金”2,820.00元;“其他对个人和家庭的补助”269,008.28元,主要用于本单位在职及离退休人员特殊补助等支出。
3、“商品和服务支出”16,949,153.17元,其中“办公费”1,549,478.27元,主要用于购买按会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出;“印刷费”187,216.00元;“咨询费”20,000.00元;“手续费”7,279.95元;“水费”159,225.19元;“电费”875,898.12元;“邮电费”772,295.31元;“取暖费”1,351,150.55元;“物业管理费”875,995.18元;“差旅费”930,058.16元;“因公出国(境)费用”81,400.69元;“维修(护)费”499,202.11元,主要用于:固定资产的修理和维护费用及网络信息系统运行与维护费用支出;“租赁费”196,560.00元,主要用于租赁专用设备、专用通讯网方面的支出;“会议费”163,600.00元;“培训费”46,517.00元;“公务接待费”44,733.00元;“劳务费”2,221,208.01元,主要用于支付临时聘用人员工资及评审费、翻译费的支出;“委托业务费”688,293.50元;“工会经费”628,000.00元;“福利费”2,442,276.40元;“公务用车运行维护费”15,665.74元;“其他交通费用”2,838,023.61元,主要用于发放在职人员公务交通补贴的支出;“其他商品和服务支出”355,076.38元,主要用于除上述未包括的日常公用支出,如:诉讼费、行政赔偿、广告宣传、离休人员特需经费等公用经费支出。
4、“资本性支出”977,095元,其中“办公设备购置”915,771.00元,主要用于购置按会计制度规定纳入固定资产的办公家具和办公设备的支出;“信息网络及软件购置更新”58,564.00元;“其他资本性支出”2,760.00元,主要用于无形资产购置支出。
365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址发展和改革委员会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算141,799.43元,与2020年预算相比减少490,200.57元,主要原因是我单位严格执行中央八项规定,严格控制“三公”经费支出。具体情况:
(一)2020年因公出国(境)费决算81,400.69元,与预算相比减少318,599.31元,主要原因是我单位认真执行中央八项规定,严格控制出访团组人数、国家数和在外停留天数,大力压减因公出国(境)经费支出。2020年本单位组织的出国团组1个,出国2人次。
(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算15,665.74元,其中公务用车运行维护费15,665.74元,与预算相比减少104,334.26元,主要原因是我单位认真执行中央八项规定,倡导绿色出行,严格控制公务用车购置及运行维护费支出;公务用车购置费0元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置车辆。2020年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。
(三)2020年公务接待费决算44,733.00元,与预算相比减少67,267.00元,主要原因是我单位认真执行中央八项规定,严格控制公务接待费支出。2020年本单位国内公务接待23批次,161人次;其中,外事接待 2 批次,24人次。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址发展和改革委员会2020年度机关运行经费决算数16,772,602.41元,比2019年减少3,088,019.08元,降低15.55%。主要原因是:一是压减经费开支。深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,节约使用资金,特别是严格控制“三公”经费开支;二是整合精简地点相同、对象重叠、内容相近的会议、培训、调研等公务活动,优先保障重点、刚需、紧急项目支出。三是从严编报、审核资产配置计划,减少新购资产配置支出,加大资产调剂配置比例;四是严格执行机关运行经费开支标准,严禁超范围、超标准开支。
365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址发展和改革委员会2020年政府采购支出总额19,145,209.80元,其中:政府采购货物支出455,234.40元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出18,689,975.40元。授予中小企业合同金额8,935,149.80元,占政府采购支出总额的46.67%,其中:授予小微企业合同金额6,721,809.80元,占政府采购支出总额的35.11%。
截至2020年12月31日,365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址发展和改革委员会无车辆,单价50万元以上的通用设备4台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
根据预算绩效管理要求,365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址发展和改革委员会2020年度开展项目支出绩效自评的项目 2 个,涉及金额35320000元。项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。
365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址发展和改革委员会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址发展和改革委员会2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含)参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。